Повышение квалификации:
«Налоговая оптимизация»
г. Москва, ул. Кировоградская, д.11, Отель «SunFlower Парк» ****
Вопросы программы и регламент:
09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало занятий. 11:00-11:30 - кофе-пауза. 13:00-14:00 - обед. 17:00 - завершение программы обучения.
1. Что нужно знать перед тем, как оптимизироваться?
- Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, схема дробления бизнеса).
- Рейтинг безопасности применяемых схем.
- Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам.
- Ошибки налоговой оптимизации - примеры из судебной практики.
2. Налоговая оптимизация в условиях нестабильности.
Оптимизация зарплатных налогов.
Оптимизация страховых взносов и НДФЛ:
- заключение ученических договоров.
- компенсация расходов.
- выдача денежных средств под отчет, финансовая помощь компании от учредителей.
Обоснование договоров с ИП и самозанятыми.
Оптимизация НДС:
- Особенности налогового планирования.
- Планирование НДС.
- Изменения НДС.
- Судебная практика.
Общий порядок признания убытков:
- Общий порядок признания убытков.
- Преференции «проблемным» отраслям.
- Мораторий на банкротство при наличии убытков.
- Как сократить затраты бизнеса. Снижение налоговой нагрузки компаний в рамках действующего законодательства. Практические рекомендации.
- Последние разъяснения контролирующих органов и судебная практика по спорным вопросам в учете и налогообложении.
3. Льготы по страховым взносам.
Карта налоговой оптимизации:
- Налог на прибыль - Оптимальная учетная политика.
- Работа с убытками.
- Перенос убытков на будущие периоды.
- Работа с расходами по налогу на прибыль.
- Льготы по налогу на прибыль и освобождения.
- Применение льготных режимов (УСН, ЕНВД).
НДС - Налоговые льготы по НДС:
- Всегда ли хорошо освобождение от НДС?
- Использование компаний с льготными режимами налогообложения (УСН, ЕНВД).
- Работа с вычетами НДС.
Налог на имущество:
- Экономия на платежах при приобретении основных средств по договору лизинга.
- Экономия по налогу на прибыль и НДС путем оптимизации расходов на транспортировку; путем продления сроков исковой давности по дебиторской задолженности.
- Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с помощью неустойки.
- Отсрочка налогового платежа.
- Прямое сокращения объекта налогообложения.
- Ответы на вопросы слушателей.
Стоимость участия в программе для одного специалиста – 29 900 руб./чел.
Специальная скидка для групп от 2-х и более слушателей – 28 500 руб./чел.
Пятый слушатель от группы обучается – бесплатно!
В стоимость входит: обучение на курсах повышения квалификации, методические материалы, канцелярские принадлежности, кофе-паузы, обеды, Удостоверение о повышении квалификации.
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии на образовательную деятельность.
Подробная информация, консультация и регистрация на участие:
8(495)308-87-73 – учебный отдел. info@edu-irbp.ru. www.edu-irbp.ru
