ПРОГРАММА:

«Налоговые проверки и практика разрешения налоговых споров»

г. Москва, 11 – 12 октября 2017 года

ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2, Гостиничный комплекс "Берлин", ст. метро "Каховская"

Вопросы:

-        Обзор изменений налогового законодательства. Основные приоритеты в области налогового администрирования. Дорожная карта. Последствия внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности ФНС. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.

-        Ответственность за налоговые нарушения. Последняя практика применения законодательства об ответственности за налоговые правонарушения.

-        Аргументы,которые применяли налогоплательщики и налоговые органы по отдельным категориям налоговых споров по отдельным категориям дел.

-        Контрагенты, договоры, сделки: доказывание реальности сделок; подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагентов; обоснование экономической целесообразности спорных сделок; переквалификация сделок; замечания ФНС к первичным учетным, бухгалтерским и иным документам, ставшие основанием к доначислению налогов, привлечению к ответственности; разъяснения ФНС о заполнении уведомления о контролируемых сделках.

-        Возмещение НДС. Анализ распространенных причин отказа в возмещении НДС. Обязательный и рекомендуемый состав дополнительных документов (пояснений) - комментарии к письмам ФНС, Минфина России, постановлениям высших судебных инстанций. Судебная практика рассмотрения споров по возмещению из бюджета. Сроки давности. Проценты за несвоевременный возврат.

-        Налог на прибыль. Претензии налоговых представителей к признанию доходов и расходов. Продажа активов. Рыночная стоимость. Споры, связанные с установлением кадастровой стоимости недвижимого имущества, определением вида фактического использования.

-        Оценка корпоративных налоговых рисков при взаимодействии со взаимозависимыми лицами. Планирование налоговых последствий корпоративных процедур. Структурирование бизнеса для целей налоговой оптимизации.

-        Сопровождение налоговых проверок. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля. Закон 294 ФЗ. Типичные процедурные нарушения, допускаемые представителями ФНС при проведении и оформлении результатов налоговых проверок. Что проверяют - тенденции. Анализ последней практики оснований доначислений при проверках. Правовой статус "зарплатной" комиссии. Документы, которые обязан и не обязан предоставлять налогоплательщик в ходе проверки. Оформление изъятия документов. Подача возражений, апелляционное обжалование в ФНС. Работа с актом проверки. Подготовка возражений, обжалование действий и решений налоговых органов.

-        Ведение налоговых споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Ходатайство о проведении независимой экспертизы. Обеспечительные меры суда. Исполнение решения суда.

Стоимость участия в семинаре для одного специалиста – 23 100 рублей.

В стоимость входят: обучение по программе повышения квалификации, учебные материалы, кофе-паузы, обеды, удостоверение о повышении квалификации и др.

Скидка группам слушателей от 2-х и более участников - 20 790 руб./чел.

Пятый слушатель от группы обучается - бесплатно!

ПРОГРАММА:

«Налоговые проверки и практика разрешения налоговых споров»

г. Москва, 06 – 07 декабря 2017 года

ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2, Гостиничный комплекс "Берлин", ст. метро "Каховская"

Вопросы:

-        Обзор изменений налогового законодательства. Основные приоритеты в области налогового администрирования. Дорожная карта. Последствия внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности ФНС. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.

-        Ответственность за налоговые нарушения. Последняя практика применения законодательства об ответственности за налоговые правонарушения.

-        Аргументы,которые применяли налогоплательщики и налоговые органы по отдельным категориям налоговых споров по отдельным категориям дел.

-        Контрагенты, договоры, сделки: доказывание реальности сделок; подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагентов; обоснование экономической целесообразности спорных сделок; переквалификация сделок; замечания ФНС к первичным учетным, бухгалтерским и иным документам, ставшие основанием к доначислению налогов, привлечению к ответственности; разъяснения ФНС о заполнении уведомления о контролируемых сделках.

-        Возмещение НДС. Анализ распространенных причин отказа в возмещении НДС. Обязательный и рекомендуемый состав дополнительных документов (пояснений) - комментарии к письмам ФНС, Минфина России, постановлениям высших судебных инстанций. Судебная практика рассмотрения споров по возмещению из бюджета. Сроки давности. Проценты за несвоевременный возврат.

-        Налог на прибыль. Претензии налоговых представителей к признанию доходов и расходов. Продажа активов. Рыночная стоимость. Споры, связанные с установлением кадастровой стоимости недвижимого имущества, определением вида фактического использования.

-        Оценка корпоративных налоговых рисков при взаимодействии со взаимозависимыми лицами. Планирование налоговых последствий корпоративных процедур. Структурирование бизнеса для целей налоговой оптимизации.

-        Сопровождение налоговых проверок. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля. Закон 294 ФЗ. Типичные процедурные нарушения, допускаемые представителями ФНС при проведении и оформлении результатов налоговых проверок. Что проверяют - тенденции. Анализ последней практики оснований доначислений при проверках. Правовой статус "зарплатной" комиссии. Документы, которые обязан и не обязан предоставлять налогоплательщик в ходе проверки. Оформление изъятия документов. Подача возражений, апелляционное обжалование в ФНС. Работа с актом проверки. Подготовка возражений, обжалование действий и решений налоговых органов.

-        Ведение налоговых споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Ходатайство о проведении независимой экспертизы. Обеспечительные меры суда. Исполнение решения суда.

Стоимость участия в семинаре для одного специалиста – 23 100 рублей.

В стоимость входят: обучение по программе повышения квалификации, учебные материалы, кофе-паузы, обеды, удостоверение о повышении квалификации и др.

Скидка группам слушателей от 2-х и более участников - 20 790 руб./чел.

Пятый слушатель от группы обучается - бесплатно!