ПРОГРАММА:

«Отчетность за 9 месяцев. Бухгалтерский и налоговый учет в 2017 году»

г. Москва, 09 – 10 октября 2017 года

ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2, Гостиничный комплекс "Берлин", ст. метро "Каховская"

Вопросы:

-        Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве, ориентиры развития.

-        Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России.

-        Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н). Новые и проектируемые ФСБУ, вводимые в действие в соответствии с Программой в первую очередь: что и как изменится.

-        Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

-        Влияние ПБУ (ФСБУ) на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

-        НДС в 2017 году: последние изменения в законодательстве, методология и практика исчисления.

  • Обновление законодательной базы по НДС.
  • Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты НДС: правовое значение. На что необходимо обратить особое внимание при расчете НДС в 2017 году.
  • Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. при безвозмездной передаче товаров и в других ситуациях
  • Вычеты: условия и период возникновения права на вычет, применение вычетов в отдельных ситуациях.
  • Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету.
  • Сложные ситуации и нюансы при работе со счетами-фактурами Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие вычету. Представление пояснений по результатам камеральных проверок.
  • Сложные ситуации при исчислении НДС.
  • Новое в администрировании НДС. Налоговые проверки полноты исчисления и своевременности уплаты НДС.
  • Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России.

-        Налог на прибыль: методологи и практика исчисления в 2017 году.

  • Обновление законодательной базы по налогу на прибыль: разъяснения эксперта.
  • Требования к документальному оформлению расходов для целей налогового учета.
  • Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы.
  • Порядок признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым.
  • Резервы в налоговом учете, различия между правилами налогового и бухгалтерского учета резервов.
  • Операции, по которым убытки учитываются в особом порядке (уступка права требования, продажа основных средств).
  • Учет доходов и расходов в виде процентов по займам (кредитам).
  • Учет курсовых и суммовых разниц.
  • Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете (ПБУ 22/2010, нормы п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Учет расходов и необоснованная налоговая выгода.

-        Налог на имущество организаций: принципиальные изменения в методологии и практике исчисления.

  • Новеллы гл. 30 НК РФ: экспертный обзор.
  • Общие принципы налогообложения движимого и недвижимого имущества.
  • Раздельный учет движимого имущества с целью правильного определения налоговой базы.
  • Налогообложение недвижимости по балансовой и по кадастровой стоимости, применение коэффициентов.

-        НДФЛ: практика исчисления и уплаты с учетом последних изменений.

-        Страховые взносы (гл. 34 НК РФ): новое в администрировании, правила исчисления, порядок и сроки уплаты, отчетность.

-        Сложные и спорные ситуации при ведении учета, составлении отчетности, исчислении налогов в разъяснениях специалистов.

-        Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Стоимость участия в семинаре для одного специалиста – 23 100 рублей.

В стоимость входят: обучение по программе повышения квалификации, учебные материалы, кофе-паузы, обеды, удостоверение о повышении квалификации и др.

Скидка группам слушателей от 2-х и более участников - 20 790 руб./чел.

Пятый слушатель от группы обучается - бесплатно!

ПРОГРАММА:

«Отчетность за 9 месяцев. Бухгалтерский и налоговый учет в 2017 году»

г. Москва, 04-05 декабря 2017 года

ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2, Гостиничный комплекс "Берлин", ст. метро "Каховская"

Вопросы:

-        Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве, ориентиры развития.

-        Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России.

-        Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н). Новые и проектируемые ФСБУ, вводимые в действие в соответствии с Программой в первую очередь: что и как изменится.

-        Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

-        Влияние ПБУ (ФСБУ) на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

-        НДС в 2017 году: последние изменения в законодательстве, методология и практика исчисления.

  • Обновление законодательной базы по НДС.
  • Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты НДС: правовое значение. На что необходимо обратить особое внимание при расчете НДС в 2017 году.
  • Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. при безвозмездной передаче товаров и в других ситуациях
  • Вычеты: условия и период возникновения права на вычет, применение вычетов в отдельных ситуациях.
  • Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету.
  • Сложные ситуации и нюансы при работе со счетами-фактурами Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие вычету. Представление пояснений по результатам камеральных проверок.
  • Сложные ситуации при исчислении НДС.
  • Новое в администрировании НДС. Налоговые проверки полноты исчисления и своевременности уплаты НДС.
  • Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России.

-        Налог на прибыль: методологи и практика исчисления в 2017 году.

  • Обновление законодательной базы по налогу на прибыль: разъяснения эксперта.
  • Требования к документальному оформлению расходов для целей налогового учета.
  • Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы.
  • Порядок признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым.
  • Резервы в налоговом учете, различия между правилами налогового и бухгалтерского учета резервов.
  • Операции, по которым убытки учитываются в особом порядке (уступка права требования, продажа основных средств).
  • Учет доходов и расходов в виде процентов по займам (кредитам).
  • Учет курсовых и суммовых разниц.
  • Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете (ПБУ 22/2010, нормы п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Учет расходов и необоснованная налоговая выгода.

-        Налог на имущество организаций: принципиальные изменения в методологии и практике исчисления.

  • Новеллы гл. 30 НК РФ: экспертный обзор.
  • Общие принципы налогообложения движимого и недвижимого имущества.
  • Раздельный учет движимого имущества с целью правильного определения налоговой базы.
  • Налогообложение недвижимости по балансовой и по кадастровой стоимости, применение коэффициентов.

-        НДФЛ: практика исчисления и уплаты с учетом последних изменений.

-        Страховые взносы (гл. 34 НК РФ): новое в администрировании, правила исчисления, порядок и сроки уплаты, отчетность.

-        Сложные и спорные ситуации при ведении учета, составлении отчетности, исчислении налогов в разъяснениях специалистов.

-        Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Стоимость участия в семинаре для одного специалиста – 23 100 рублей.

В стоимость входят: обучение по программе повышения квалификации, учебные материалы, кофе-паузы, обеды, удостоверение о повышении квалификации и др.

Скидка группам слушателей от 2-х и более участников - 20 790 руб./чел.

Пятый слушатель от группы обучается - бесплатно!