Семинар:

«Заработная плата в 2018 г. для предприятий и организаций всех форм собственности»

г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2, Гостиничный комплекс "Берлин", ст. метро "Каховская"

Вопросы:

1.  Оплата труда и трудовое законодательство. Изменения законодательства РФ в части оплаты сверхурочной работы и работы в праздничные дни. Новые положения о неполном рабочем времени. Изменения в порядке выдачи подотчетных сумм.

  • Карта «МИР» - случаи и сроки обязательного применения (Указание ЦБ РФ от 05.07.2017 № 4449-У). Сроки расчетов по оплате труда. Размер аванса. Проблемы расчетов через Федеральное казначейство. Расчетные листки: форма, сроки выдачи. Сроки выдачи отпускных. Выплата компенсации за задержку выплату зарплаты. Новые сроки давности по спорам о неполной выплате ЗП.
  • Изменения в порядке работы с исполнительными листами.
  • Нормирование труда для бухгалтеров и других сотрудников организации. Работа с компьютером. Перерывы в работе. Ужесточение ответственности за разглашение персональных данных.

2.  Страховые взносы. Особенности исчисления и уплаты взносов организациями, имеющими обособленные подразделения. Перечень выплат, не облагаемых взносами. Верховный Суд о порядке уплаты взносов с выплат социального характера. Особенности обложения взносами отдельных выплат.

3.  Отчетность по страховым взносам.  (Расчет по страховым взносам, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ). Раздел 3 Расчета по взносам как основа для оформления расчета по взносам. Взаимоувязка показателей отчета в части пенсионного страхования. Особенности заполнения отчетных показателей по ФСС России. Новая форма 4-ФСС. Новые правила возмещения перерасхода по ФСС России. Справка-расчет для представления в ФСС России.

4.  НДФЛ. Новые коды расходов. Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации. Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы. Правила предоставления имущественных налоговых вычетов, — требования НК РФ, судебная практика и мнение Минфина (ФНС). Варианты предоставления имущественного вычета работодателем. Удержания НДФЛ с выплат при увольнении.

 5.  Отчетность по НДФЛ. Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Особенности отражения переходящих (с квартала на квартал, с года на год) сумм доходов, сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п. Новые требования ФНС России о порядке признания факта «завершения операции» для формирования показателей раздела 2 формы 6-НДФЛ и формирования показателей по строке 070. Расставляем приоритеты – что можно нарушать, а чего следует избежать. Отражение в отчетности перерасчетов по ЗП и НДФЛ.

6.  Пособия по социальному страхованию. Электронный листок нетрудоспособности. Особенности оплаты больничных пособий по уходу за ребенком. Уточнение положений о порядке замены годов. Изменения формы Справки о сумме заработной платы № 182н. Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком: проблемы с расчетом. Случаи, когда работники вправе рассчитывать на получение за одни и те же дни заработка и пособий по социальному страхованию. Влияние изменений МРОТ на перерасчет назначенных пособий.

7.  Средняя заработная плата. Методики расчета средней заработной платы. Новая методика исчисления «среднемесячной» заработной платы. Учитываемые выплаты и порядок определения расчетного периода. Порядок начисления «отпускных», отражения в бухгалтерском и налоговом учете, отчетности. Порядок индексации среднего заработка. Порядок предоставления и использования отпусков. Исчисление продолжительности отпусков. Дополнительные отпуска. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск. Разделение ежегодного отпуска на части. Предоставление отпуска с последующим увольнением. Компенсация за неиспользованные отпуска. Особенности расчета среднего заработка для оплаты периода командировки, расчета выходного пособия. 

8. Ответы на вопросы.

Лектор: Егоров Вадим Викторович – консультант журнала «Главбух», член экспертного совета журнала «Зарплата в учреждении» практик- бухгалтер с многолетним опытом работы, автор книг «Зарплата в судебных решениях и разъяснениях ведомств», «Больничные и другие социальные пособия», «Исчисление среднего заработка» и публикаций в изданиях «Налоговый вестник», ЭЖ-Юрист и др.

Стоимость участия в программе для одного специалиста – 15 500 руб./чел.

Специальная скидка для групп от 2-х и более слушателей – 13 900 руб./чел.

Пятый слушатель от группы обучается – бесплатно!

Специальная скидка постоянным слушателям по «Карте Ученика» - 20 % от общей стоимости обучения.

В стоимость входит: обучение по программе семинара, методические материалы, канцелярские принадлежности, кофе-паузы, обед, свидетельство о прохождении обучения.

Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии на образовательную деятельность.

Подробная информация, консультация и регистрация на участие:

8(495)308-87-73 – учебный отдел. info@edu-irbp.ru. www.edu-irbp.ru