Повышение квалификации:
«Налоговая оптимизация и налоговое планирование»
г. Москва, ул. Кировоградская, д.11, конференц-зал «Marins Park Hotel» ****
Вопросы программы и регламент:
09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало занятий. 11:00-11:30 - кофе-пауза. 13:00-14:00 - обед. 17:00 - завершение программы обучения.
Что нужно знать перед тем, как оптимизироваться?
- Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией;
- Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, схема дробления бизнеса)
- Рейтинг безопасности применяемых схем;
- Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам;
- Ошибки налоговой оптимизации - примеры из судебной практики;
Изменения в налогообложении и их использование для целей оптимизации налогов:
- Единый налоговый счет: риски и пути их снижения;
- Изменения в налоговом планировании: новый налоговый календарь;
- Оптимизация налогов посредством использования параллельного импорта;
- Объединение ПФР и ФСС: необлагаемые выплаты и льготы;
- Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний: планирование сделок с иностранным имуществом, безналоговая передача имущества;
- Интернет-сделки: сделки онлайн, перенос места реализации, маркет-плейсы, гемблинг, нестандартные формы расчетов;
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения;
- Создание отдельных компаний с целью экономии на налогах: льготы для ИТ-компаний, льготы для общепита;
Оптимизация с помощью договорной работы:
- Договоры комиссии;
- Агентские договоры;
- Договоры поручительства;
- Давальческая схема;
- Изменение предмета договора;
- Заключение договоров с физлицами;
- Штрафные санкции, убытки;
Оптимизация с помощью учетной политики и локальных актов:
- Создание актуальной учетной политики;
- Политика ценообразования;
- Политика скидок и надбавок;
Оптимизация НДС через разделение доходов с НДС и без НДС и манипулирование добавленной стоимостью:
- Перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС;
- Трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены,
- создание безНДСных доходов;
- Ограничение использования: покупатели, реализацию которым по любым причинам можно производить без НДС, как их выявить или создать;
Карта налоговой оптимизации:
- Налог на прибыль - Оптимальная учетная политика;
- Работа с убытками;
- Перенос убытков на будущие периоды;
- Работа с расходами по налогу на прибыль;
- Льготы по налогу на прибыль и освобождения;
- Применение льготных режимов (УСН, ЕНВД)
- НДС - Налоговые льготы по НДС;
- Всегда ли хорошо освобождение от НДС?
- Использование компаний с льготными режимами налогообложения (УСН, ЕНВД)
- Работа с вычетами НДС;
- Налог на имущество;
- Экономия на платежах при приобретении основных средств по договору лизинга;
- Экономия по налогу на прибыль и НДС путем оптимизации расходов на транспортировку; путем продления сроков исковой давности по дебиторской задолженности;
- Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с помощью неустойки;
- Отсрочка налогового платежа;
- Прямое сокращения объекта налогообложения;
Стоимость участия в программе для одного специалиста (Очно) – 39 900 * руб./чел.
Стоимость участия в программе для одного специалиста (Онлайн) – 36 900 ** руб./чел.
Видеокурс – 19 900 *** руб./чел.
В стоимость входит:
* Обучение на курсах повышения квалификации, методические материалы, канцелярские принадлежности, кофе-паузы, обеды, удостоверение о повышении квалификации.
** Обучение на курсах повышения квалификации через Интернет в режиме реального времени (время МСК) с преподавателем и обучающейся группой, методические материалы, удостоверение о повышении квалификации.
*** Видеозапись курса.
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии на образовательную деятельность.
Подробная информация, консультация и регистрация на участие:
8(495)308-87-73 – учебный отдел. info@edu-irbp.ru. www.edu-irbp.ru